彩88-安全购彩

行业动态

中国内部审计协会关于印发《第3205号内部审计实务指南——信息系统审计》的通知

发布时间:2021-02-09

各会员单位:

  为了进一步完善内部审计准则体系,指导信息系统审计实践,中国内部审计协会组织制定了《第3205号内部审计实务指南——信息系统审计》。经中国内部审计协会准则专业委员会审议通过,现予以印发,自2021年3月1日起施行。希望各会员单位加强学习和宣传,实施过程中如有问题,请及时反馈给我们。

 

中国内部审计协会    

2020年12月11日    

附:第3205号内部审计实务指南——信息系统审计.pdf

附件下载:
1996 -   中国科学院 版权所有